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主題:三聚環保2019年盈利1.29億 處于預告上限
[B]原預計年報業績:凈利潤9000萬元至1.3億元,下降幅度為-82.2%至-74.28%,基本每股收益0.04元至0.06元 ,現在是同比下降74.43%,凈利潤1.29億。[/B]
一、2019 年度主要財務數據和指標
單位:人民幣元
項 目 本報告期 上年同期 增減變動幅度
營業總收入 8,621,998,437.86 15,380,522,348.08 -43.94%
營業利潤 75,881,274.46 680,178,688.87 -88.84%
利潤總額 89,648,156.83 678,447,727.64 -86.79%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 129,282,267.35 505,512,560.90 -74.43%
基本每股收益 0.055 0.216 -74.54%
(一)報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素 報告期內,公司繼續推進戰略調整和業務轉型,縮減墊資建設的對外工程業 務和非核心貿易業務,受此影響,公司化石能源產業綜合服務、生態農業與綠色 能源服務、貿易增值服務板塊的收入和利潤出現下降。 報告期內,公司在保持催化劑、凈化劑生產穩定的同時,繼續強化環保工程 服務的業務拓展:在國內各主要油氣田推廣“一站式服務”業務模式,并成功中標 西南油氣田部分氣井的脫硫一體化服務,開拓了新的市場;煙氣脫硫脫硝業務發 展迅速,通過劑種銷售、工程建設、技術服務等方式形成收益并保持快速增長勢 頭;首套 VOC 治理項目成功交付,裝置運行獲得用戶好評。 報告期內,公司成功實現了二代生物柴油的工業化生產,利用廢棄油脂,通 過懸浮床加氫工藝,生產含氧量低,硫氮雜質低、化學結構接近石油基產品的新 型生物燃料,并與國外客戶簽訂了銷售合同。截至報告期末,公司累計銷售二代 生物柴油超過 2 萬噸。為此,公司明確了將生物燃料產業作為未來業務發展的核 心領域之一,并與國內外大型能源公司就共同合作拓展生物燃料產業展開了積極 的溝通。 報告期內,公司核心技術的重點示范工程有序推進,江蘇禾友化工低壓合成 氨改造項目順利完成開車試生產;內蒙古聚實能源費托合成項目進入調試開車階 段,截至目前已經實現全流程貫通;大慶龍油 100 萬噸/年懸浮床渣油加氫項目 全面推進。 報告期內,油氣設施制造及綜合服務業務發展順利,蓬萊巨濤海洋工程重工 有限公司成功獲得重大合同,將向位于北極地區的 Arctic LNG 2 液化天然氣項目 提供當前行業內規模最大的核心壓縮機及發電機模塊的建造,合同總金額超過人 民幣 30 億元。巨濤的多個在手訂單進入實際履行階段。 報告期內,公司按照戰略轉型部署,穩步擴充和建立核心運營資產。已經完 成收購內蒙古三聚家景新能源有限公司少數股東權益,收購四川鑫達新能源科技 有限公司 55%股權。公司對外投資設立鶴壁三聚生物能源有限公司和山東三聚生 北京三聚環保新材料股份有限公司 3 物能源有限公司,目的為推進公司綠色發展戰略布局,并實施懸浮床加氫生物燃 料的工業化項目。 (二)上表中有關項目增減變動幅度達 30%以上的主要原因 1、公司營業收入 862,199.84 萬元,較上年同期下降 43.94%,主要系報告期 內,公司繼續推進戰略調整及業務轉型,縮減墊資建設的對外工程業務和非核心 貿易增值服務,致使貿易增值服務、化石能源產業綜合服務收入同比下降。 2、公司營業利潤 7,588.13 萬元,較上年同期下降 88.84%,主要系報告期內, 公司戰略轉型及業務調整,公司營業總收入下降,業務毛利率水平下降,致使營 業利潤下降。 3、公司利潤總額 8,964.82 萬元,較上年同期下降 86.79%;歸屬于上市公司 股東的凈利潤 12,928.23 萬元,較上年同期下降 74.43%,主要系報告期內,公司 營業利潤下降所致。 4、公司基本每股收益 0.055 元,較上年同期下降 74.54%,主要系公司凈利 潤下降所致。 三、與前次業績預計的差異說明 公司本次業績快報披露的經營業績與 2020 年 01 月 15 日披露于中國證監會 創業板指定信息披露網站的《2019 年年度業績預告》中預計的業績不存在差異。
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